ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Шановні батьки! Щиро дякуємо вам за благодійну допомогу та активну участь у житті нашого закладу!!
Зібрано: 4725,00 (1900,00 грн – благодійні внески батьків відкладено на придбання рубероїду для перекриття даху)
Витрачено: 4025,16
Залишок: 700,00
№ | Найменування | Кількість | Сума |
1 | Мітли для двору |
| 200,00 |
2 | Будматеріали |
| 513,00 |
3 | Кольорова печать+ламінування листів |
| 200,00 |
4 | Госптовари+миючі засоби |
| 1138,00 |
5 | Канцтовари |
| 332,50 |
6 | Вивіз сміття | 1 | 331,66 |
7 | Бойлер | 1 | 600,00 |
8 | Книга «Організаційно-розпорядча документація ДНЗ» | 1 | 210,00 |
9 | Книга «Моніторинг якості освіти» | 1 | 200,00 |
10 | Розетка у спортивну залу | 2 | 100,00 |
11 | Промивка каналізації |
| 200,00 |
Зібрано: 4990,00+700,00(залишок вересень)=5690,00
Витрачено: 6837,18
Борг: 1147,18
№ | Найменування | Кількість | Сума |
1 | Вивіз сміття |
| 331,66 |
2 | Газетна передплата «Безпека Придніпров’я», «Рятувальник» | 2 | 356,42 |
3 | Установка водонагрівача в групу № 3 | 1 | 250,00 |
4 | Госптовари (миючі засоби) |
| 507,45 |
5 | Мітла | 1 | 60,00 |
6 | Бахіли | 20 | 53,00 |
7 | Вилка для шнура | 1 | 20,00 |
8 | Бумага для вікон | 35 | 165,00 |
9 | Канцтовари +методична література |
| 456,00 |
10 | Будматеріали |
| 2358,60 |
11 | Корзина для бахіл | 2 | 64,00 |
12 | Оплата за роботу по ремонту даху на пральні |
| 1000,00 |
13 | Ремонт труби |
| 50,00 |
14 | Канцтовари |
| 271,55 |
15 | Лампочки |
| 113,50 |
16 | Переплетіння річного плану |
| 31,00 |
17 | Wi-fi роутер | 1 | 449,00 |
18 | Охорона «ВЕТО» |
| 300,00 |
Зібрано: 4360,00
Витрачено: 3631,83+1147,18(перекриття боргу)= 4779,00
Борг: 419,00
№ | Найменування | Кількість | Сума |
1 | Вивіз сміття |
| 270,32 |
2 | Сайт ДНЗ | 2 | 120,00 |
3 | Поріжки за центральний вхід + встановлення |
| 890,00 |
4 | Госптовари |
| 571,40 |
5 | Будматеріали |
| 339,00 |
6 | Охорона закладу «ВЕТО» |
| 155,00 |
7 | Лампочки | 13 | 90,87 |
8 | Вивіз листя додатковий | 1 | 70,00 |
9 | Канцтовари |
| 177,80 |
10 | Костюми на новорічні ранки |
| 800,00 |
11 | Кахель на харчоблок (доплата до зібраної суми) |
| 147,44 |
| За рахунок благодійної батьківської допомоги, яку зібрав батьківський комітет в розмірі 10 800 грн. було: | ||
| Підключено кабельний Інтернет «Фрінет» |
| 1700,00 |
| Придбано кахель на харчоблок | 66,3 м² | 8947,44 |
| Доставка кахеля з «Епіцентру» |
| 300,00 |
| Всього: 10947,44 | ||
|
|
|
|
Зібрано: 4004,00
Витрачено: 6934.89
Борг: 2263,4+419 (листопад)=2682,4
№ | Найменування | Кількість | Сума |
1 | Вивіз сміття |
| 331,66 |
2 | Канцтовари |
| 322,00 |
3 | Лампочки | 23 | 180,77 |
4 | Заміна печатки закладу,штамп | 4 | 860.00 |
5 | Проведення державної реєстрації закладу |
| 422,00 |
6 | Відомість ЄРДПОУ |
| 31,36 |
7 | Будматеріали |
| 1485.12 |
8 | Методична література |
| 85,00 |
9 | Миючі засоби |
| 53,85 |
10 | Труби металеві та складові до них |
| 1790,00 |
11 | Лампи | 2 | 40,00 |
12 | Охорона ВЕТО |
| 666.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗІБРАНО: 4168,00
ВИТРАЧЕНО: 4168,00
БОРГ: 1005,00
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Вивіз сміття |
| 206,00 |
2 | Папка+файли |
| 35,00 |
3 | Лампочки | 23 | 156,60 |
4 | Бахіли | 100 | 140,00 |
5 | Інтернет |
| 150,00 |
6 | Госптовари: рукавички, папір туалетний, мило, засіб для миття підлоги, порошок серветки |
| 98,35 |
7 | Перехідник,заглушка |
| 65,00 |
8 | Батарейки | 2 | 16,00 |
9 | Пісок | 50 | 20,00 |
10 | Будматеріали для пральні: шланг, труба, L20, клеми, розчинник,бур, само різи, хомути |
| 406,00 |
11 | Лампочки галогенові | 2 | 30,00 |
12 | Роботи по ремонту пральні |
| 800,00 |
13 | Кисточка, фарба біла, валик, червоний колір, для фарбування коридору |
| 182,50 |
14 | Лопата снігова | 1 | 150,00 |
15 | Книга «Фізкультурна робота» | 1 | 35,00 |
16 | Перекриття боргу грудень |
| 1677,55 |
ЗІБРАНО: 3718,00
ВИТРАЧЕНО: 5567,75
БОРГ: 1005,00 (січень) + 1849,50 = 2854,50
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Замок врізний | 1 | 140,00 |
2 | Труби+коліно | 3 | 90,50 |
3 | Охорона закладу «Вето» |
| 302,00 |
4 | Інтернет «Фрінет» |
| 150,00 |
5 | Канцтовари |
| 435,00 |
6 | Роботи по ремонту пральні |
| 1500,00 |
7 | Шиття костюмів до свята 8 Березня |
| 2950,00 |
ЗІБРАНО: 3970,00
ВИТРАЧЕНО: 4764,00
БОРГ: (2854,50 – ЛЮТИЙ) +794=3648,50
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Інтернет «Фрінет» |
| 150,00 |
2 | Пакет «Сайт ДНЗ» |
| 60,00 |
3 | Охорона «ВЕТО» |
| 502,00 |
4 | Канцтовари |
| 204,70 |
5 | Тканини для шиття костюмів |
| 238,50 |
6 | Лампочки | 12 | 96,90 |
7 | Кабель для прінтера | 1 | 60,00 |
8 | Бланки меню для закладу | 500 | 350,00 |
9 | Клейонка |
| 98,00 |
10 | Ремонт в кабінеті діловода |
| 1531,00 |
11 | Госптовари (фарба, кісточки, мішки) |
| 425,00 |
12 | Госптовари (миючі засоби) |
| 197,90 |
13 | Шиття костюмів до свята 8 Березня |
| 850,00 |
ЗІБРАНО: 5205,00
ВИТРАЧЕНО: 5205,00
БОРГ: 1548,50
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Емаль кольорова | 4 | 627,00 |
2 | Кран+сверло |
| 125,00 |
3 | Пальне для газонокосарки |
| 235,00 |
4 | Госптовари,миючі засоби |
| 395,90 |
5 | Вапно |
| 273,00 |
6 | Покос |
| 450,00 |
7 | Роботи по ремонту харчоблоку |
| 1000,00 |
8 | Перекриття боргу за березень |
| 2100,00 |
ЗІБРАНО: 5240,00
ВИТРАЧЕНО: 5240,00
БОРГ: 595,00
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Засіб для миття килимів |
| 71,90 |
2 | Вапно |
| 230,00 |
3 | Пальне для газонокосарки |
| 117,50 |
4 | Підключення моб.телефону ДНЗ |
| 211,00 |
5 | Охорона ВЕТО |
| 585,00 |
6 | Ремонт ваг |
| 160,00 |
7 | Тканини для шиття костюмів |
| 299,00 |
8 | Госп.товари |
| 114,10 |
9 | Ліска для газонокосарки |
| 60,00 |
10 | Пральний порошок на пральню |
| 88,00 |
11 | Квіти для висадки |
| 200,00 |
12 | Канцтовари+література |
| 135,00 |
13 | Будматеріали |
| 515,00 |
14 | Роботи по ремонту харчоблоку |
| 1500,00 |
15 | Списання боргу за квітень |
| 953,50 |
16 |
|
|
|
ЗІБРАНО: 3205,00
ВИТРАЧЕНО: 3745,40
БОРГ: 595,00+540,40=1135,40
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Інтернет |
| 130,00 |
2 | Охорона «Вето» |
| 600,00 |
3 | Шпалери+клей |
| 280,00 |
4 | Поповнення сайту ДНЗ |
| 60,00 |
5 | Ремонт стіни на спортивному майданчику |
| 400,00 |
6 | Ремонт каналізації |
| 100,00 |
7 | Вапно |
| 268,00 |
8 | Сітка на город |
| 50,00 |
9 | Госптовари |
| 220,45 |
10 | Канцтовари |
| 267,00 |
11 | Квіти на клумби |
| 75,00 |
12 | Ремонт на харчоблоці |
| 1000,00 |
13 | Набір ножів на харчоблок |
| 24,95 |
14 | Фарба для сходів+пензлі |
| 270,00 |
ЗІБРАНО: 4680,00
З них – 2000,00 благодійні внески (Левіна, Мироненко)
ВИТРАЧЕНО: 4393,93
БОРГ: 595,00+540,40=1135,40-286,07=850,00 (округлено)
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Інтернет |
| 150,00 |
2 | Охорона «Вето» |
| 754,00 |
3 | Ремонт на харчоблоці |
| 1000,00 |
4 | Пальне для газонокосарки |
| 115,00 |
5 | Страхування пожежної дружини |
| 1036,00 |
6 | Іграшки |
| 58,93 |
7 | Промивка каналів |
| 200,00 |
8 | Будматеріали |
| 435,00 |
9 | Мішки господарчі |
| 5,00 |
10 | Повірка монометрів |
| 270,00 |
11 | Редуктор |
| 180,00 |
12 | Таз 15 л |
| 40,00 |
13 | Поповнення мобільного |
| 90,00 |
14 | Сайт ДНЗ |
| 60,00 |
15 | Покриття боргу |
| 286,07 |
16 |
|
|
ЗІБРАНО: 5237
ВИТРАЧЕНО: 5005,25
БОРГ: 850 -232 = 618 (округлено)
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Інтернет |
| 150,00 |
2 | Охорона «Вето» |
| 260,00 |
3 | Миючі засоби в групу №4 |
| 40,00 |
4 | Робота електрика |
| 200,00 |
5 | Сайт |
| 120,00 |
6 | Поповнення мобільного |
| 90,00 |
7 | Господарчі товари |
| 104,25 |
8 | Ремонт запірної арматури |
| 400,00 |
9 | Миючі на харчоблок |
| 124,00 |
10 | Мітли |
| 125,00 |
11 | Канцтовари |
| 78,00 |
12 | Ремонт блоку живлення |
| 100,00 |
13 | Флешка |
| 264,00 |
14 | Робота харчоблок |
| 1800,00 |
15 | Ремонт пральні |
| 1000,00 |
| Всього |
| 5005,25 |
ЗІБРАНО: 5260,00
З них – 7 765,43 благодійні внески
ВИТРАЧЕНО: 13 025,43
№ | Найменування | Кіл. | Сума грн. |
1 | Оплата «Вето» | 1 | 450 |
2 | Поповнення мобільного | 1 | 100 |
3 | Миючі засоби | 8 | 370 |
4 | Послуги інтернет зв’язку | 1 | 150 |
5 | Канцелярські товари | 15 | 671,98 |
6 | Ремонтні роботи в пральні | 1 | 1 000 |
7 | Робота пральні | 1 | 3 000 |
8 | Спортивні товари м’ячі, насос | 19 | 1 266,95 |
9 | Пальне для газонокосарки | 15 | 345 |
10 | Фарба водоімульсіонна | 35 | 1 057 |
11 | Проф. лист | 4 | 680 |
12 | Запасні частини для ремонту газонокосарки | 4 | 400 |
13 | Гіпсокартон | 5 | 1 554,5 |
14 | Євро-рубероїд | 3 | 1800 |
15 | Секатор | 1 | 180 |
| Всього |
| 13025,43 |
Зібрано: 5285,00
Витрачено:9322,23
Борг: 902,66
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Оплата зв’язку |
| 60 |
2 | Канцелярські товари |
| 305,3 |
3 | Передплата за видання по пожежній безпеці | 2 | 533,74 |
4 | Діагностування вогнегасників | 7 | 210 |
5 | Матеріали для ремонту опалювальної системи |
| 2740,15 |
6 | Послуги електровимірювальних робіт |
| 550 |
7 | Косметичний ремонт групи № 5 | Акт | 1000 |
8 | Ремонт опалювальної системи підвал | Акт | 1000 |
9 | Ремонт опалювальної системи гр.№1 | Акт | 800 |
10 | Ремонт пральні | Акт | 1000 |
11 | Миючі засоби |
| 264,8 |
12 | Плафони, лампи електричні |
| 342,75 |
13 | Господарчі товари |
| 515,49 |
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| Всього |
| 9322,23 |
Зібрано: 4885,00
Витрачено: 5318,68
Борг: 902,66 (за жовтень)+ 133,68 = 1036,34
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Послуги інтернету |
| 150,00 |
2 | Охорона «ВЕТО» |
| 450,00 |
3 | Підписка на видання «Наше місто» |
| 159,44 |
4 | Річна підписка на видання «Дошкільне виховання» з них 300 грн. надано групами |
| 488,60 |
5 | Оплата сайту |
| 75,00 |
6 | Кольоровий принтер |
| 1500,00 |
7 | Господарчі товари (кран, лампочки, рукавиці, ручка масл.) |
| 399,10 |
8 | Оплата телефонного зв’язку саду |
| 90,00 |
9 | Канцтовари |
| 153,60 |
10 | Дублікат ключа |
| 50,00 |
11 | Миючі засоби, серветки |
| 169,40 |
12 | Бахіли | 80 | 194,80 |
13 | Крупи |
| 58,65 |
14 | Обслуговування прінтеру (заправка, новий барабан) |
| 380,00 |
15 | Оплата ремонтних робіт |
| 1000,00 |
| Всього |
| 5318,68 |
Зібрано: 4760,00
Витрачено: 4650,48
Борг: 126,82
№ | Найменування | Кіл. | Сума |
1 | Охорона за 2 місяці | 2 | 900,00 |
2 | Послуги Інтернету |
| 150,00 |
3 | Тканина на пошиття костюмів |
| 1430,50 |
4 | Тканина на прикрашення залу |
| 1090,00 |
5 | Новорічні прикраси |
| 268,40 |
6 | Миючі засоби, порошок |
| 290,63 |
7 | Послуги телефонного зв’язку |
| 90,00 |
8 | Канцелярські товари |
| 130,50 |
9 | Господарчі товари, лампочки, цемент… |
| 225,95 |
10 | Господарчі товари длякухні |
| 24,50 |
11 | Обслуговування принтеру |
| 50,00 |
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| Всього |
| 4650,48 |
Благодійна допомога батьків на ремонт пральні | ||
01.08.2017 | Весельєва І.В. | 500,00 |
24.07.2017 | Мироненко Я.В. | 1000,00 |
07.09.2017 | Сажаєва Н.Ю. | 1000,00 |
06.09.2017 | Лукаревская М.Н. | 1000,00 |
31.08.2017 | Шевченко О.П. | 1000,00 |
29.09.2017 | Хоменко О.П. | 1000,00 |
29.09.2017 | Книш В.А. | 500,00 |
14.08.2017 | Касабова В.А. | 1000,00 |
14.08.2017 | Біжко Ю.І. | 400,00 |
14.08.2017 | Шкуренко Н.Р. | 800,00 |
02.08.2017 | Павлова Т.А. | 1000,00 |
| Всього: | 9200,00 |
| Згідно чеків витрачено на матеріали: | 5091,50 |
| Оплата роботи: | 4108,50 |
Благодійна допомога батьків на розвиток матеріально-технічної бази дитячого садочка | ||
20.09.2017 | Плачинта Д.А. | 500,00 |
29.09.2017 | Огійко Ю.С. | 1000,00 |
20.09.2017 | Праваторова О.Ю. | 500,00 |
16.08.2017 | Зебзеева Ю.С. | 200,00 |
| Всього зібрано: | 2200,00 |
| Косметичний ремонт групи № 5 | 1000,00 |
| Закупівля спортивного обладнання | 1200,00 |
|
|
|
Благодійна допомога батьків на ремонт харчоблоку | ||
02.08.2016 | Чернишова Г.Є. | 1000,00 |
02.08.2016 | Шестакова О.В. | 1000,00 |
09.08.2016 | Кравченко Я.І. | 400,00 |
26.08.2016 | Якимець Є.О | 400,00 |
30.08.2016 | Баборикіна І.І. | 500,00 |
05.09.2016 | Толстих О.О. | 900,00 |
09.09.2016 | Дика М.Є. | 500,00 |
12.09.2016 | Приходько Н.Г | 1000,00 |
14.09.2016 | Лернер Г.М. | 1000,00 |
19.09.2016 | Лозовягіна Р.Ю. | 1000,00 |
26.09.2016 | Водопьянов М.А. | 800,00 |
10.10.2016 | Цуман Т.О. | 1000,00 |
10.10.2016 | Івлєва Н.О. | 1000,00 |
15.03.2017 | Слободчикова О.О. | 500,00 |
24.03.2017 | Дячок О.С. | 1000,00 |
28.04.2017 | Урсулова К.В. | 1500,00 |
12.05.2017 | Звоненко Є.Ю. | 1000,00 |
30.05.2017 | Пивовар І.В. | 1000,00 |
02.06.2017 | Куліковська Є.Г | 1000,00 |
13.06.2017 | Зебзєєва Ю.С. | 500,00 |
20.06.2017 | Овсяннікова К.О | 800,00 |
21.06.2017 | Крутенко А.В. | 500,00 |
04.07.2017 | Пагіна В.В. | 500,00 |
20.06.2017 | Стемковська Т.В. | 1000,00 |
13.07.2017 | Фрикке Ю.О | 1000,00 |
20.07.2017 | Левіна Л.Н | 1000,00 |
04.08.2017 | Пігалов В.М. | 1000,00 |
20.07.2017 | Крутенко А.В. | 500,00 |
| Всього | 23 300,00 |
Згідно чеків витрачено на метеріали | 13 536,00 | |
Оплата роботи по ремонту | 9764,00 |